Faktúra č. 20191008152019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191008152019
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-043,068,131,132,133 Letenky
  • Dátum doručenia: 03.06.2019
  • Celková hodnota: 2 400,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022201
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022201 Letenka (FG043,068,131,132,133) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 2 400 € 28.05.2019 01.06.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť