Faktúra č. 20191008022019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191008022019
  • Popis fakturovaného plnenia: služby BOZP,OPP a PZS 5/19
  • Dátum doručenia: 03.06.2019
  • Celková hodnota: 612,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022115
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022115 Služby BOZP, OPP a PZS za 5/2019 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne HASIL - HD, s.r.o. 36550531 612 € 02.05.2019 07.05.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť