Faktúra č. 20191003272019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191003272019
  • Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby FZ
  • Dátum doručenia: 13.03.2019
  • Celková hodnota: 341,57 €
  • Identifikácia objednávky: 4500021820
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500021820 Obálka C4, 229*324 mm, bal/100 ks Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 342 € 25.02.2019 01.03.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť