Faktúra č. 20191000922019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191000922019
  • Popis fakturovaného plnenia: odstránenie nedostatkov zistených po revízi
  • Dátum doručenia: 30.01.2019
  • Celková hodnota: 341,53 €
  • Identifikácia objednávky: 4500021628
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500021628 Odstránenie nedostatkov zistených Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne tnTEL, s.r.o. 36319449 342 € 17.01.2019 21.01.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť