Faktúra č. 20191000722019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191000722019
  • Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier,obrúsky
  • Dátum doručenia: 18.01.2019
  • Celková hodnota: 214,88 €
  • Identifikácia objednávky: 4500021587
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť