Faktúra č. 20191000672019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191000672019
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy školenie modul SOFIA-Manažérsky Dashb
  • Dátum doručenia: 24.01.2019
  • Celková hodnota: 10,80 €
  • Identifikácia objednávky: 4500021627
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500021627 Obedy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianska univerzita 31118259 11 € 16.01.2019 21.01.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť