Faktúra č. 20191000562019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191000562019
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-006 plyny-argón,dusík,
  • Dátum doručenia: 21.01.2019
  • Celková hodnota: 306,22 €
  • Identifikácia objednávky: 4500021616
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500021616 Dusík kvapalný 25 L DEWAR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SIAD Slovakia spol. s r. o. 35746343 306 € 14.01.2019 19.01.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť