Faktúra č. 20181016852018

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181016852018
  • Popis fakturovaného plnenia: servisná prehliadka TN 623FO
  • Dátum doručenia: 06.11.2018
  • Celková hodnota: 424,26 €
  • Identifikácia objednávky: 4500021328
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500021328 Servisná prehliadka vozidla TN623FO Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Araver, a.s. Trenčín 00679291 424 € 05.11.2018 10.11.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť