Faktúra č. 20181016852018
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Araver, a.s. Trenčín
- IČO: 00679291
- Adresa: M.R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181016852018
- Popis fakturovaného plnenia: servisná prehliadka TN 623FO
- Dátum doručenia: 06.11.2018
- Celková hodnota: 424,26 €
- Identifikácia objednávky: 4500021328
- Dátum zverejnenia: 29.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500021328 | Servisná prehliadka vozidla TN623FO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Araver, a.s. Trenčín | 00679291 | 424 € | 05.11.2018 | 10.11.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |