Faktúra č. 20181012282018

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181012282018
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky ŠJ
  • Dátum doručenia: 20.08.2018
  • Celková hodnota: 164,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4500021023
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500021023 Fixinel. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 165 € 15.08.2018 26.08.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť