Faktúra č. 20171016962017

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20171016962017
  • Popis fakturovaného plnenia: Prezutie pneumatíkna vozidlách
  • Dátum doručenia: 02.11.2017
  • Celková hodnota: 106,56 €
  • Identifikácia objednávky: 4500019635
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500019635 Prezutie pneumatík Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Michal Monček-AUTORAM 43065767 107 € 05.10.2017 09.10.2017 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť