Faktúra č. 20171015602017

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20171015602017
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom údržba a servis Uniterminálov
  • Dátum doručenia: 10.10.2017
  • Celková hodnota: 588,00 €
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť