Faktúra č. 20171010112017

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20171010112017
  • Popis fakturovaného plnenia: maľovanie a oprava podlah.krytiny RB
  • Dátum doručenia: 22.06.2017
  • Celková hodnota: 6 018,08 €
  • Identifikácia objednávky: 4500019171
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500019171 Maľovanie a oprava podlahovej krytiny Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne PK2 stavby, s.r.o. 46901973 6 018 € 08.06.2017 12.06.2017 Objednávka
Tlačiť