Faktúra č. 20171002392017

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20171002392017
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby FSEV
  • Dátum doručenia: 24.02.2017
  • Celková hodnota: 1 481,25 €
  • Identifikácia objednávky: 4500018673
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500018673 Kancelársky papier A3 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 1 481 € 09.02.2017 13.02.2017 Objednávka
Tlačiť