Faktúra č. 20151020072015

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20151020072015
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky obj. z 6.11.2015
  • Dátum doručenia: 10.11.2015
  • Celková hodnota: 20,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500016658
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500016658 Papierové utierky ZZ 250 ks/bal Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 20 € 06.11.2015 10.11.2015 Objednávka
Tlačiť