Faktúra č. 20141022492014

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20141022492014
  • Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby proj.KVŠ obj.z 8.12.14
  • Dátum doručenia: 17.12.2014
  • Celková hodnota: 558,87 €
  • Identifikácia objednávky: 4500015171
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500015171 Kanc. papier A4 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 559 € 08.12.2014 12.12.2014 Objednávka
Tlačiť