Faktúra č. 20141022312014

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20141022312014
  • Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby proj.PLAZMA obj.z 9.12.14
  • Dátum doručenia: 18.12.2014
  • Celková hodnota: 370,05 €
  • Identifikácia objednávky: 4500015187
  • Dátum zverejnenia: 06.01.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500015187 Canon CRG 729 Bk Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne tnTEL, s.r.o. 36319449 370 € 09.12.2014 13.12.2014 Objednávka
Tlačiť