Faktúra č. 20141017512014

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20141017512014
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava a údržba kabeláže 22.8.14
  • Dátum doručenia: 02.10.2014
  • Celková hodnota: 4 321,16 €
  • Identifikácia objednávky: 4500014633
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500014633 Oprava a údržba kabeláže v PC učebni Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne tnTEL, s.r.o. 36319449 4 321 € 22.08.2014 26.08.2014 Objednávka
Tlačiť