Faktúra č. 20121010132012

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20121010132012
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Liška
  • Dátum doručenia: 22.05.2012
  • Celková hodnota: 1 160,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500010771
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2012
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500010771 Objednávame si u Vás: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 1 160 € 22.05.2012 26.05.2012 Objednávka
Tlačiť