Faktúry
Počet záznamov: 5695
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191062582019 | vývoz odpadu - plasty + sklo ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 35,16 € | 08.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191062592019 | vývoz odpadu - plasty,sklo,kov,papier ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 276,00 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191062602019 | Výmena chybného záznam.zariad. ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | SPIN - SK s.r.o. | 48118621 | 343,49 € | 08.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191062612019 | vodné, stočné 21.9.-16.12.2019 Slobodáreň | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 137,72 € | 08.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191062622019 | čb + fb výstup zo zar. 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 261,42 € | 08.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191062632019 | čb výstup zo zar. 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 218,11 € | 08.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191062642019 | prenájom plyn.fliaš | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS | 00685852 | 15,62 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
20191062652019 | elektromateriál | Technická univerzita vo Zvolene | OSKO, a.s. | 36044717 | 469,08 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191062662019 | Servis webového sídla 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Big & Bigger s. r. o. | 46569057 | 672,00 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191062672019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | ANTON ANTOL, s.r.o. | 36039730 | 429,55 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191062682019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | ANTON ANTOL, s.r.o. | 36039730 | 227,15 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191062692019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Chrien s.r.o. | 36008338 | 652,39 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191062702019 | Sifon,pružina kanaliz.dezinf.prostr. | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 48,64 € | 07.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191062712019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 310,60 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191062722019 | Nabíjačka,napajací kábel | Technická univerzita vo Zvolene | Konecranes Slovakia s.r.o. | 45478848 | 219,60 € | 07.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191062732019 | Prenájom miestnosti | Technická univerzita vo Zvolene | G.L. Hotely, a.s. | 36031241 | 203,90 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191062742019 | Legalizácia - overenie podpisov | Technická univerzita vo Zvolene | JUDr. Zuzana Koukalová, notárka | 41383613 | 34,40 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191062752019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | ANTON ANTOL, s.r.o. | 36039730 | 126,20 € | 08.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191062762019 | stravovacie služby R-TU 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 2 184,00 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191062772019 | vodné + stočné 12/2019 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 200,00 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191062822019 | Pneuservisné práce | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 14,35 € | 07.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
20191062832019 | monitorovanie objektu | Technická univerzita vo Zvolene | G4S Technology Solutions (SK), s. r | 36662259 | 72,00 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191062852019 | Pneuservisné práce | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 14,35 € | 07.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
20191062862019 | Odb.period.-predpl.r.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 342,28 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191062872019 | Poľov. a rybárstvo-predpl.r.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 23,00 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191062882019 | stočné 30.11.-27.12.2019 ŠD A,B,C,D | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 389,09 € | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
20191062892019 | kontrola a údržba TS (VDL,TU,FT,ABH,SLDK) | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská distribučná, a. s. | 36442151 | 5 964,00 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191062902019 | spracovanie PPP U 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 0,85 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191062912019 | Telef.hovory 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 606,07 € | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
20191062922019 | Telef.hovory 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 230,76 € | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra |