Faktúra č. 20251018362025

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita vo Zvolene
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251018362025
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky z Viedne do Porto Alegre FS Poľana
  • Dátum doručenia: 27.05.2025
  • Celková hodnota: 13 800,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500063255
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500063255 Letenky z Viedne do Porto Alegre Technická univerzita vo Zvolene NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 13 800 € 26.05.2025 31.05.2025 Koreň Pavel referent EO Objednávka
Tlačiť