Faktúra č. 20251017132025

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita vo Zvolene
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251017132025
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia popruhov
  • Dátum doručenia: 20.05.2025
  • Celková hodnota: 80,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500063002
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500063002 Revízia popruhov Technická univerzita vo Zvolene JOMA SEPO spol. s r.o. 36056243 80 € 02.05.2025 06.05.2025 Koreň Pavel referent EO Objednávka
Tlačiť