Faktúra č. 20231035402023

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita vo Zvolene
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231035402023
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu pre údržbu
  • Dátum doručenia: 18.09.2023
  • Celková hodnota: 287,69 €
  • Identifikácia objednávky: 4500057518
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500057518 Nákup materiálu pre údržbu podľa Technická univerzita vo Zvolene VITTEK CENTRUM 36005851 288 € 29.08.2023 22.09.2023 Koreň Pavel referent EO Objednávka
Tlačiť