Faktúra č. 20231024222023

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita vo Zvolene
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231024222023
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup OOPP podľa prílohy - OIP
  • Dátum doručenia: 28.06.2023
  • Celková hodnota: 387,02 €
  • Identifikácia objednávky: 4500056879
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500056879 Nákup OOPP podľa prílohy-objednávky Technická univerzita vo Zvolene Peron Slovakia, s.r.o. 45347352 387 € 07.06.2023 30.06.2023 Koreň Pavel referent EO Objednávka
Tlačiť