Faktúra č. 20231021392023

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita vo Zvolene
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231021392023
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 09.06.2023
  • Celková hodnota: 1 514,40 €
  • Identifikácia zmluvy: R-3146/2023
  • Identifikácia objednávky: 4500056591
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500056591 tonery - ORP Technická univerzita vo Zvolene DATALAN,a.s. 35810734 1 514 € 18.05.2023 22.05.2023 Slavka Vrťová pracovníčka EO Objednávka
Tlačiť