Faktúra č. 20231014132023

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita vo Zvolene
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231014132023
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny, OM
  • Dátum doručenia: 24.04.2023
  • Celková hodnota: 247,94 €
  • Identifikácia objednávky: 4500056365
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500056365 drev. miešatko Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 3 € 20.04.2023 30.04.2023 Ing. Anna Grašúrová Účtovníčka ŠJ Objednávka
Tlačiť