Faktúra č. 20231013792023

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita vo Zvolene
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231013792023
  • Popis fakturovaného plnenia: nity,skrutky,matice,sekera,brity
  • Dátum doručenia: 14.04.2023
  • Celková hodnota: 235,31 €
  • Identifikácia objednávky: 4500056347
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500056347 nity,vrtáky,kotúče,skrutky-mech.dielňa Technická univerzita vo Zvolene KOVOSPOJ v.o.s. 31600361 235 € 07.03.2023 25.04.2023 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Objednávka
Tlačiť