Faktúra č. 20231013202023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: AEROLAND s.r.o
- IČO: 36622079
- Adresa: ČSA 21, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231013202023
- Popis fakturovaného plnenia: letenky Lesníková, Janáková-Sujová
- Dátum doručenia: 19.04.2023
- Celková hodnota: 724,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500056305
- Dátum zverejnenia: 06.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500056305 | letenka (Ing. Lesníková) | Technická univerzita vo Zvolene | AEROLAND s.r.o | 36622079 | 724 € | 11.04.2023 | 22.04.2023 | Mariana Valachová | odborná zamestnankyňa KEMP | Objednávka |