Faktúra č. 20231011122023

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita vo Zvolene
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231011122023
  • Popis fakturovaného plnenia: Obaly z papiera a lepenky - odvoz
  • Dátum doručenia: 05.04.2023
  • Celková hodnota: 47,04 €
  • Identifikácia objednávky: 4500056221
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500056221 Obaly z papiera a lepenky - odvoz Technická univerzita vo Zvolene Zberné suroviny Žilina a.s. 50634518 47 € 29.03.2023 08.04.2023 Koreň Pavel pracovník EO Objednávka
Tlačiť