Faktúra č. 20231010242023

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita vo Zvolene
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231010242023
  • Popis fakturovaného plnenia: 001. EEC181M6 - SPE kolóny
  • Dátum doručenia: 29.03.2023
  • Celková hodnota: 141,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4500055681
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500055681 001. EEC181M6 - SPE kolóny Technická univerzita vo Zvolene Chromservis SK s.r.o. 45515930 142 € 06.02.2023 10.02.2023 Ľuptáková Mária odborný zamestnanec Objednávka
Tlačiť