Faktúra č. 20231009142023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: AEROLAND s.r.o
- IČO: 36622079
- Adresa: ČSA 21, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231009142023
- Popis fakturovaného plnenia: letenky+ubytovanie - Dekanová,Jaďuďová
- Dátum doručenia: 22.03.2023
- Celková hodnota: 1 463,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500056085
- Dátum zverejnenia: 11.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500056085 | p. Vladimíra DEKANOVÁ | Technická univerzita vo Zvolene | AEROLAND s.r.o | 36622079 | 1 463 € | 16.03.2023 | 26.03.2023 | Ing. Zdenka Mlynarčíková | tajomníčka FEE | Objednávka |