Faktúra č. 20191057222019

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita vo Zvolene
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191057222019
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava EPS - TU Zvolen, ŠD Bariny
  • Dátum doručenia: 04.12.2019
  • Celková hodnota: 147,35 €
  • Identifikácia zmluvy: R162/2019
  • Identifikácia objednávky: 4500045614
  • Dátum zverejnenia: 25.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500045614 Oprava EPS - TU Zvolen, ŠD Bariny Technická univerzita vo Zvolene SAK plus, s.r.o. 44625995 177 € 22.11.2019 08.12.2019 Eva Ďuriančiková pracovníčka EO Objednávka
Tlačiť