Faktúra č. 20191050552019

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita vo Zvolene
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191050552019
  • Popis fakturovaného plnenia: termosky
  • Dátum doručenia: 11.11.2019
  • Celková hodnota: 283,07 €
  • Identifikácia objednávky: 4500045242
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500045242 Termoska 10 L Technická univerzita vo Zvolene Róbert Otiepka 37548522 283 € 11.11.2019 17.11.2019 Ing. Anna Grašúrová Účtovníčka ŠJ Objednávka
Tlačiť