Všetky dokumenty
Počet záznamov: 137566
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241010322024 | čb a fb výstup zo zariadenia 1-3/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 150,24 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20241010342024 | Uživanie systému ARL 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | COSMOTRON SLOVAKIA | 36232513 | 1 056,00 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20241010852024 | nájom oceľových fliaš | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 10,96 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
20241010862024 | odvoz bioodpadu 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 162,00 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
4500059567 | prenájom výstavnej kóje/4m2 | Technická univerzita vo Zvolene | NewCorp Conseil | 1 620,00 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Sičáková Iveta | odborný zametnanec | Objednávka | |||||
20241010332024 | Bošeľa - konferencia Copernicu 19.4.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Copernicus Gesellschaft mbH | 295,00 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | |||||
20241010512024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Chrien s.r.o. | 36008338 | 3 109,97 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
20241010652024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 1 927,38 € | 04.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
20241010802024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 7 404,63 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
4500059601 | matica,JCB Supertooth,skrutka | Technická univerzita vo Zvolene | TERRASTROJ spol. s r.o. | 00643581 | 88,22 € | 04.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Objednávka | ||||
20241010532024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 1 490,60 € | 04.04.2024 | 14.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
20241010542024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 305,97 € | 04.04.2024 | 14.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
20241010552024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 1 542,29 € | 04.04.2024 | 14.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
4500059736 | olej Stihl s odmerkou | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 385,24 € | 04.04.2024 | 17.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Objednávka | ||||
4500059399 | Údržba počítača v predajni | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 382,80 € | 03.04.2024 | 07.04.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Objednávka | ||||
4500059402 | položka 5 - monitor 2 - 210-BGQG - DELL | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 419,84 € | 03.04.2024 | 08.04.2024 | Miriam Váľková | administratívny pracovník KPP LF | Objednávka | ||||
4500059414 | Nákup OOPP podľa prílohy | Technická univerzita vo Zvolene | PROTECT SK s.r.o. | 48139726 | 97,46 € | 03.04.2024 | 08.04.2024 | Koreň Pavel referent EO | Objednávka | |||||
4500059436 | Optický kábel HDMI | Technická univerzita vo Zvolene | ISI SOFT, s.r.o. | 45569321 | 38,03 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Ľuptáková Mária | odborný zam. | Objednávka | ||||
20241009972024 | Koberec do kancelárie | Technická univerzita vo Zvolene | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 447,16 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
20241010002024 | výstavná plocha (10 m2) | Technická univerzita vo Zvolene | BASE MILANO | 09102380962 | 3 416,00 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |