Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8491
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211001122021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 16,02 € | 29.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||||
20211001192021 | Lep mamut + lak | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 122,35 € | 01.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | ||||||
20211001202021 | Posypova sol | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 114,24 € | 01.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | ||||||
20211001212021 | express envelope | Technická univerzita vo Zvolene | DHL Express (Slovakia), spol. s r. | 31342876 | 65,25 € | 01.02.2021 | 19.02.2021 | Faktúra | ||||||
20211001232021 | ventilátor | Technická univerzita vo Zvolene | KASON, s.r.o. | 51662787 | 123,79 € | 31.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||||
20211001252021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 42,36 € | 01.02.2021 | 19.02.2021 | Faktúra | ||||||
20211001272021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Chrien s.r.o. | 36008338 | 446,28 € | 01.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||||
20211001282021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 137,91 € | 02.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||||
20211001292021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 1,06 € | 02.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||||
20211001302021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | ANTON ANTOL, s.r.o. | 36039730 | 207,62 € | 02.02.2021 | 19.02.2021 | Faktúra | ||||||
20211001372021 | Členský poplatok za rok 2021 | Technická univerzita vo Zvolene | SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||||
20211001382021 | zemný plyn ABH 02/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 136,08 € | 03.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||||
20211001392021 | menu boxy, misky | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 190,80 € | 02.02.2021 | 19.02.2021 | Faktúra | ||||||
20211001402021 | vodné - hala výstavba | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 1,44 € | 03.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||||
20211001432021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 1 403,85 € | 03.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||||
20211001532021 | fólie+zakrývací papier+maliarska páska | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 742,66 € | 03.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||||
20211001542021 | poistenie lieč. nákladov 01/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 39,69 € | 03.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||||
20211001552021 | zemný plyn 02/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 165,00 € | 03.02.2021 | 19.02.2021 | Faktúra | ||||||
20211001562021 | Paušál 1/2021 servis výťahu č. 1 FEE | Technická univerzita vo Zvolene | VÝŤAHY RENOVALIFT s. r. o. | 36426661 | 113,69 € | 03.02.2021 | 19.02.2021 | Faktúra | ||||||
20211001572021 | zml. servis výťahov 01/21 | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 378,96 € | 03.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra |