Objednávka č. 4500135587
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
- Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500135587
- Popis objednaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum vyhotovenia: 09.10.2024
- Celková hodnota: 6 000,00 €
- Dátum zverejnenia: 13.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241119932024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 359 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241119982024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 350 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241122162024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 461 € | 31.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241122172024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 97 € | 31.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241122182024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 299 € | 31.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241126822024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 461 € | 07.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241130212024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 6 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241130222024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 509 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241145152024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 355 € | 06.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241144772024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 839 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241144782024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 711 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241144792024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 23 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra |