Objednávka č. 4500130719

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Marek Mryglot
  • Funkcia: Vedúci SŠKRZaZZ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500130719
  • Popis objednaného plnenia: Doprava autobusom pre športovcov
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2024
  • Celková hodnota: 2 880,00 €
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241028552024 prepravna sluzba Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 399 € 20.03.2024 12.04.2024 PhDr. Ing. Igor Václav,PhD tajomník fakulty Faktúra
20241034622024 prepravne Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 599 € 05.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20241043992024 prepravna sluzba Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 904 € 30.04.2024 21.05.2024 doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. riaditeľ Faktúra
20241055902024 prepravná služba Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 513 € 28.05.2024 18.06.2024 Faktúra
20241063182024 preprava Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 373 € 11.06.2024 04.07.2024 Mgr. Viera Poliaková poverený tajomník Faktúra
20241078732024 prepravna sluzba Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 435 € 17.07.2024 08.08.2024 prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. vedúci katedry Faktúra
20241081792024 prepravná služba Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 377 € 30.07.2024 20.08.2024 Faktúra
20241082162024 prepravné služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 435 € 31.07.2024 20.08.2024 Faktúra
20241085912024 prepravna sluzba Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 281 € 13.08.2024 07.09.2024 Ing.Silvia Michalková, PhD. tajomníčka fakulty Faktúra
20241090172024 prepravne skluzby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 332 € 28.08.2024 18.09.2024 Faktúra
20241095042024 prepravna sluzba Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 599 € 11.09.2024 02.10.2024 Faktúra
20241101712024 prepravná služba Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 764 € 25.09.2024 15.10.2024 Faktúra
20241109192024 prepravna sluzba Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 364 € 09.10.2024 30.10.2024 Faktúra
20241120012024 preprava Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 604 € 29.10.2024 22.11.2024 Faktúra
20241123302024 prepravna sluzba Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 331 € 05.11.2024 26.11.2024 Faktúra
20241154482024 prepravná služba Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 446 € 20.12.2024 14.01.2025 Faktúra
Tlačiť