Objednávka č. 4500126162

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. František Petričko
  • Funkcia: tajomník fakulty
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500126162
  • Popis objednaného plnenia: PrenájomXeroxC7125,C405,B405
  • Dátum vyhotovenia: 20.06.2023
  • Celková hodnota: 1 720,00 €
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20231065812023 Tovar, služba, práca Technická univerzita v Košiciach 00397610 NEXT Team, s.r.o. 36487104 109 € 20.06.2023 07.07.2023 Faktúra
20231075342023 Tovar, služba, práca Technická univerzita v Košiciach 00397610 NEXT Team, s.r.o. 36487104 96 € 13.07.2023 29.07.2023 Faktúra
20231079132023 nájom kopíriek Technická univerzita v Košiciach 00397610 NEXT Team, s.r.o. 36487104 109 € 21.07.2023 11.08.2023 Faktúra
20231083722023 Tovar, služba, práca Technická univerzita v Košiciach 00397610 NEXT Team, s.r.o. 36487104 26 € 08.08.2023 26.08.2023 Faktúra
20231083732023 Tovar, služba, práca Technická univerzita v Košiciach 00397610 NEXT Team, s.r.o. 36487104 27 € 08.08.2023 26.08.2023 Faktúra
20231086032023 Tovar, služba, práca Technická univerzita v Košiciach 00397610 NEXT Team, s.r.o. 36487104 109 € 15.08.2023 02.09.2023 Faktúra
20231094772023 Tovar, služba, práca Technická univerzita v Košiciach 00397610 NEXT Team, s.r.o. 36487104 34 € 14.09.2023 12.10.2023 Faktúra
20231098192023 Tovar, služba, práca Technická univerzita v Košiciach 00397610 NEXT Team, s.r.o. 36487104 109 € 20.09.2023 12.10.2023 Faktúra
20231094792023 Tovar, služba, práca Technická univerzita v Košiciach 00397610 NEXT Team, s.r.o. 36487104 25 € 14.09.2023 14.10.2023 Faktúra
20231107102023 Tovar, služba, práca Technická univerzita v Košiciach 00397610 NEXT Team, s.r.o. 36487104 37 € 09.10.2023 26.10.2023 Faktúra
20231112502023 Tovar, služba, práca Technická univerzita v Košiciach 00397610 NEXT Team, s.r.o. 36487104 109 € 13.10.2023 10.11.2023 Ing. Ján Stehlík vedúci OHS Faktúra
20231127702023 Tovar, služba, práca Technická univerzita v Košiciach 00397610 NEXT Team, s.r.o. 36487104 37 € 14.11.2023 05.12.2023 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20231127712023 Tovar, služba, práca Technická univerzita v Košiciach 00397610 NEXT Team, s.r.o. 36487104 33 € 14.11.2023 05.12.2023 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20231128502023 Tovar, služba, práca Technická univerzita v Košiciach 00397610 NEXT Team, s.r.o. 36487104 109 € 16.11.2023 06.12.2023 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20231146092023 Tovar, služba, práca Technická univerzita v Košiciach 00397610 NEXT Team, s.r.o. 36487104 44 € 12.12.2023 03.01.2024 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231150772023 Tovar, služba, práca Technická univerzita v Košiciach 00397610 NEXT Team, s.r.o. 36487104 109 € 15.12.2023 04.01.2024 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231156502023 Tovar, služba, práca Technická univerzita v Košiciach 00397610 NEXT Team, s.r.o. 36487104 33 € 12.01.2024 31.01.2024 Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. Kvestorka UK Faktúra
20241086102024 Tovar, služba, práca Technická univerzita v Košiciach 00397610 NEXT Team, s.r.o. 36487104 109 € 13.08.2024 06.09.2024 Ing. Martin Venceľ, PhD. tajomník LF Faktúra
20241098592024 Tovar, služba, práca Technická univerzita v Košiciach 00397610 NEXT Team, s.r.o. 36487104 109 € 18.09.2024 05.10.2024 Faktúra
20241111132024 Tovar, služba, práca Technická univerzita v Košiciach 00397610 NEXT Team, s.r.o. 36487104 109 € 11.10.2024 01.11.2024 Faktúra
Tlačiť