20231012362023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Pastorek Michal |
32469543 |
|
430 € |
15.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231012342023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Pastorek Michal |
32469543 |
|
655 € |
15.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231014032023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Pastorek Michal |
32469543 |
|
34 € |
17.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231014042023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Pastorek Michal |
32469543 |
|
34 € |
17.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231022982023 |
dodávka a montáž žalúzií |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Pastorek Michal |
32469543 |
|
348 € |
10.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231025522023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Pastorek Michal |
32469543 |
|
140 € |
16.03.2023 |
|
|
08.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231025532023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Pastorek Michal |
32469543 |
|
87 € |
16.03.2023 |
|
|
08.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231092042023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Pastorek Michal |
32469543 |
|
206 € |
07.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231092052023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Pastorek Michal |
32469543 |
|
112 € |
07.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231092062023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Pastorek Michal |
32469543 |
|
395 € |
07.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231145392023 |
oprava okien |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Pastorek Michal |
32469543 |
|
99 € |
11.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
Helena Kuchyňková |
riaditeľka CPČaUS |
Faktúra |
20231145412023 |
oprava okien |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Pastorek Michal |
32469543 |
|
260 € |
11.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
Helena Kuchyňková |
riaditeľka CPČaUS |
Faktúra |
20231150952023 |
Tovar, služba, práca |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Pastorek Michal |
32469543 |
|
345 € |
18.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. |
zodpoved.rieš.projektu |
Faktúra |