Objednávka č. 4500111560

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
  • Názov: JURTEX - Jurko Vladimír
  • IČO: 32519150
  • Adresa: Lomonosovova 2242/36, 040 01 Košice
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
  • Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500111560
  • Popis objednaného plnenia: Osobné ochranné pracovné prostriedky
  • Dátum vyhotovenia: 08.06.2021
  • Celková hodnota: 14 400,00 €
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20211093082021 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 JURTEX - Jurko Vladimír 32519150 592 € 29.10.2021 24.11.2021 Faktúra
20211119552021 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 JURTEX - Jurko Vladimír 32519150 498 € 10.12.2021 11.01.2022 Faktúra
20221026882022 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 JURTEX - Jurko Vladimír 32519150 486 € 23.03.2022 27.04.2022 Faktúra
20221048752022 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 JURTEX - Jurko Vladimír 32519150 955 € 16.05.2022 10.06.2022 Faktúra
20221067022022 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 JURTEX - Jurko Vladimír 32519150 1 370 € 22.06.2022 15.07.2022 Faktúra
20221087992022 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 JURTEX - Jurko Vladimír 32519150 649 € 02.09.2022 28.09.2022 Faktúra
20221103952022 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 JURTEX - Jurko Vladimír 32519150 865 € 06.10.2022 01.11.2022 Faktúra
20221113332022 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 JURTEX - Jurko Vladimír 32519150 1 516 € 25.10.2022 25.11.2022 Faktúra
20231010302023 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 JURTEX - Jurko Vladimír 32519150 183 € 08.02.2023 04.03.2023 Faktúra
20231019242023 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 JURTEX - Jurko Vladimír 32519150 265 € 01.03.2023 24.03.2023 Faktúra
Tlačiť