Objednávka č. 4500091719

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
  • Názov: MOLNÁR
  • IČO: 32705824
  • Adresa: Severná 16, 045 01 Moldava nad Bodvou
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
  • Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500091719
  • Popis objednaného plnenia: Oprava elektrického veľkokuchynského
  • Dátum vyhotovenia: 04.07.2018
  • Celková hodnota: 24 900,00 €
  • Dátum zverejnenia: 27.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20181112032018 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 897 € 01.08.2018 22.08.2018 Faktúra
20191020742019 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 2 609 € 20.02.2019 20.03.2019 Faktúra
20191090962019 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 1 368 € 25.06.2019 17.07.2019 Faktúra
20191091032019 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 663 € 25.06.2019 17.07.2019 Faktúra
20191091042019 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 428 € 25.06.2019 17.07.2019 Faktúra
20191102682019 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 612 € 17.07.2019 06.08.2019 Faktúra
20191138982019 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 283 € 09.10.2019 29.10.2019 Faktúra
20201015162020 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 782 € 12.02.2020 11.03.2020 Faktúra
20201015922020 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 1 730 € 13.02.2020 11.03.2020 Faktúra
20201018662020 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 1 025 € 19.02.2020 12.03.2020 Faktúra
20201018632020 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 513 € 19.02.2020 12.03.2020 Faktúra
20201020432020 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 1 363 € 21.02.2020 13.03.2020 Faktúra
20201042662020 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 1 394 € 04.05.2020 06.06.2020 Faktúra
20201049402020 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 413 € 02.06.2020 25.06.2020 Faktúra
20201105942020 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 119 € 21.10.2020 19.11.2020 Faktúra
20201105952020 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 1 133 € 21.10.2020 19.11.2020 Faktúra
20201107242020 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 1 036 € 23.10.2020 19.11.2020 Faktúra
20211028932021 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 407 € 04.05.2021 02.06.2021 Faktúra
20211030482021 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 428 € 10.05.2021 02.06.2021 Faktúra
20211056142021 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 589 € 27.07.2021 24.08.2021 Faktúra
20211061262021 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 725 € 17.08.2021 09.09.2021 Faktúra
20211087552021 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 790 € 20.10.2021 13.11.2021 Faktúra
20221023822022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 787 € 16.03.2022 27.04.2022 Faktúra
20221067092022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 797 € 22.06.2022 15.07.2022 Faktúra
20221069482022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 397 € 30.06.2022 30.07.2022 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom