Objednávka č. 4500071980
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Milan Mičko, PhD.
- Funkcia: tajomník FVT
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500071980
- Popis objednaného plnenia: Telekomunikačné služby na rok 2015
- Dátum vyhotovenia: 07.01.2015
- Celková hodnota: 1 200,00 €
- Dátum zverejnenia: 22.02.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20151017232015 | 100211/Telekomunikačné služby za 01/2015 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72 € | 03.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
20151033462015 | 100211/Telekomunikačné služby za 02/2015 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77 € | 03.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
20151055702015 | 100211/Telekomunikačné služby za 03/2015 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75 € | 03.04.2015 | 08.05.2015 | Faktúra | |||||
20151070952015 | 100211/Telekomunikačné služby za 04/2015 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72 € | 03.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
20151098842015 | 100211/Telekomunikačné služby za 05/2015 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72 € | 04.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
20151109562015 | 100211/Telekomunikačné služby za 06/2015 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
20151123362015 | 100211/Telekomunikačné služby za 07/2015 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75 € | 02.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
20151129582015 | 100211/Telekomunikačné služby za 08/2015 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72 € | 02.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
20151156992015 | 100211/Telekomunikačné služby za 09/2015 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72 € | 02.10.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
20151173582015 | 100211/Telekomunikačné služby za 10/2015 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71 € | 03.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
20151197692015 | 100211/Telekomunikačné služby za 11/2015 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74 € | 30.11.2015 | 25.12.2015 | Faktúra | |||||
20151216642015 | 100211/Telekomunikačné služby za 12/2015 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76 € | 31.12.2015 | 29.01.2016 | Faktúra |