Objednávka č. 4500071980

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Milan Mičko, PhD.
  • Funkcia: tajomník FVT
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500071980
  • Popis objednaného plnenia: Telekomunikačné služby na rok 2015
  • Dátum vyhotovenia: 07.01.2015
  • Celková hodnota: 1 200,00 €
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20151017232015 100211/Telekomunikačné služby za 01/2015 Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovak Telekom, a.s. 35763469 72 € 03.02.2015 06.03.2015 Faktúra
20151033462015 100211/Telekomunikačné služby za 02/2015 Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovak Telekom, a.s. 35763469 77 € 03.03.2015 27.03.2015 Faktúra
20151055702015 100211/Telekomunikačné služby za 03/2015 Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovak Telekom, a.s. 35763469 75 € 03.04.2015 08.05.2015 Faktúra
20151070952015 100211/Telekomunikačné služby za 04/2015 Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovak Telekom, a.s. 35763469 72 € 03.05.2015 29.05.2015 Faktúra
20151098842015 100211/Telekomunikačné služby za 05/2015 Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovak Telekom, a.s. 35763469 72 € 04.06.2015 10.07.2015 Faktúra
20151109562015 100211/Telekomunikačné služby za 06/2015 Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71 € 03.07.2015 05.08.2015 Faktúra
20151123362015 100211/Telekomunikačné služby za 07/2015 Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovak Telekom, a.s. 35763469 75 € 02.08.2015 10.09.2015 Faktúra
20151129582015 100211/Telekomunikačné služby za 08/2015 Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovak Telekom, a.s. 35763469 72 € 02.09.2015 02.10.2015 Faktúra
20151156992015 100211/Telekomunikačné služby za 09/2015 Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovak Telekom, a.s. 35763469 72 € 02.10.2015 06.11.2015 Faktúra
20151173582015 100211/Telekomunikačné služby za 10/2015 Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71 € 03.11.2015 27.11.2015 Faktúra
20151197692015 100211/Telekomunikačné služby za 11/2015 Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovak Telekom, a.s. 35763469 74 € 30.11.2015 25.12.2015 Faktúra
20151216642015 100211/Telekomunikačné služby za 12/2015 Technická univerzita v Košiciach 00397610 Slovak Telekom, a.s. 35763469 76 € 31.12.2015 29.01.2016 Faktúra
Tlačiť