Faktúra č. 20231065922023

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231065922023
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 20.06.2023
  • Celková hodnota: 4 969,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500125826
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500125826 Letenky podľa CP Technická univerzita v Košiciach 00397610 Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 4 969 € 06.06.2023 10.06.2023 prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. prorektor Objednávka
Tlačiť