Faktúra č. 20231001812023

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231001812023
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 17.01.2023
  • Celková hodnota: 952,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500123203
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500123203 Letenky Technická univerzita v Košiciach 00397610 Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 952 € 13.01.2023 17.01.2023 doc. Ing. František Jakab, PhD. riaditeľ UVPTECHNICOM Objednávka
Tlačiť