Peter Štefkovič SAMONI
Informácie
- Názov: Peter Štefkovič SAMONI
- IČO: 43687024
- Adresa: Hlavná 155, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 30
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251009852025 | oprava okien-ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Štefkovič SAMONI | 43687024 | 218,00 € | 01.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
4500091029 | oprava okien | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Štefkovič SAMONI | 43687024 | 218,01 € | 27.03.2025 | 31.03.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
20251028712025 | oprava balkón.dverí- ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Štefkovič SAMONI | 43687024 | 218,00 € | 14.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
4500092734 | oprava balkónových dverí | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Štefkovič SAMONI | 43687024 | 218,00 € | 07.07.2025 | 15.07.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
4500092965 | Výmena a montáž okenných sietí | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Štefkovič SAMONI | 43687024 | 1 338,24 € | 24.07.2025 | 28.07.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
20251034882025 | výmena,montáž okenných sietí ŠD A.B. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Štefkovič SAMONI | 43687024 | 1 338,24 € | 19.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | ||||||
4500088182 | oprava žalúziíí | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Štefkovič SAMONI | 43687024 | 1 307,54 € | 25.09.2024 | 29.09.2024 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
20241042472024 | oprava žalúzií a okien | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Štefkovič SAMONI | 43687024 | 1 307,54 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
4500088817 | oprava žalúzií | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Štefkovič SAMONI | 43687024 | 735,96 € | 23.10.2024 | 27.10.2024 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
4500088839 | oprava dverí | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Štefkovič SAMONI | 43687024 | 188,00 € | 24.10.2024 | 28.10.2024 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
20241050132024 | oprava dverí ŠD AB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Štefkovič SAMONI | 43687024 | 188,00 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241050142024 | oprava žalúzií | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Štefkovič SAMONI | 43687024 | 735,96 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
4500089716 | oprava okna | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Štefkovič SAMONI | 43687024 | 138,00 € | 26.11.2024 | 02.12.2024 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
20241058382024 | oprava okna | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Štefkovič SAMONI | 43687024 | 138,00 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
4500077353 | oprava okna | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Štefkovič SAMONI | 43687024 | 141,60 € | 14.09.2022 | 18.09.2022 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
20221034432022 | oprava okna | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Štefkovič SAMONI | 43687024 | 141,60 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | ||||||
4500077925 | Žalúzie horizontálne | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Štefkovič SAMONI | 43687024 | 225,60 € | 26.09.2022 | 17.10.2022 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
20221038932022 | žalúzie + montáž | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Štefkovič SAMONI | 43687024 | 225,60 € | 13.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | ||||||
20211007002021 | dodanie a výmena skla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Štefkovič SAMONI | 43687024 | 145,20 € | 12.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211007012021 | dodanie a výmena pošk.skla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Štefkovič SAMONI | 43687024 | 1 557,60 € | 12.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra |