protectus s.r.o.
Informácie
- Názov: protectus s.r.o.
- IČO: 36528170
- Adresa: Novozámocká 224,, 949 01 Nitra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 294
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500084821 | Ochrana majetku formou PCO-SLPK | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | protectus s.r.o. | 36528170 | 1 929,60 € | 09.01.2024 | 12.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
20241003182024 | ochrana majetku | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | protectus s.r.o. | 36528170 | 160,80 € | 15.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
20241007212024 | ochrana majetku formou PCO-2/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | protectus s.r.o. | 36528170 | 160,80 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mariana Valachová | odborná zamestnankyňa KEMP | Faktúra | ||||
20241012762024 | ochrana majetku formou PCO | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | protectus s.r.o. | 36528170 | 160,80 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
20241018172024 | ochrana majetku-4/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | protectus s.r.o. | 36528170 | 160,80 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
20241025172024 | ochrana majetku-5/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | protectus s.r.o. | 36528170 | 160,80 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
20241029612024 | ochrana majetku-6/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | protectus s.r.o. | 36528170 | 160,80 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
20241034942024 | ochrana majetku-7/2024 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | protectus s.r.o. | 36528170 | 188,40 € | 21.08.2024 | 07.09.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | ||||
20241039342024 | ochrana majetku-8/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | protectus s.r.o. | 36528170 | 160,80 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241046062024 | ochrana majetku 09/2024 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | protectus s.r.o. | 36528170 | 160,80 € | 16.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
4500079316 | Ochrana majetku formou PCO-SLPK | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bonul | 36528170 | 1 929,60 € | 02.01.2023 | 24.01.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
20221056782022 | ochrana maj.-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bonul | 36528170 | 160,80 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231002342023 | ochrana majetku formou PCO-1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bonul | 36528170 | 160,80 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231007662023 | ochrana majetku-2/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bonul | 36528170 | 160,80 € | 16.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||||
20231011562023 | ochrana majetku-3/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bonul | 36528170 | 160,80 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231016842023 | ochrana maj.formou PCO-4/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bonul | 36528170 | 160,80 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
20231022442023 | ochrana majetku -5/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bonul | 36528170 | 160,80 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | ||||||
20231027022023 | ochrana majetku | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bonul | 36528170 | 160,80 € | 17.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | ||||||
4500081718 | Oprava komunikátorov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bonul | 36528170 | 823,02 € | 20.07.2023 | 24.07.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
20231031232023 | ochrana majetku-7/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bonul | 36528170 | 188,40 € | 17.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra |