Objednávka č. 4500052391

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • IČO:
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Potvrdenie odberateľa
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500052391
  • Popis objednaného plnenia: prenajom rohože
  • Dátum vyhotovenia: 14.02.2017
  • Celková hodnota: 163,15 €
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20171009302017 prenájom rohože Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Lindstrom s r.o. 35742364 4 € 29.03.2017 28.04.2017 Faktúra
20171013682017 prenájom rohože Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Lindstrom s r.o. 35742364 17 € 26.04.2017 02.06.2017 Faktúra
20171017092017 prenájom rohože Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Lindstrom s r.o. 35742364 17 € 23.05.2017 29.06.2017 Faktúra
20171020862017 prenájom rohoží FBP Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Lindstrom s r.o. 35742364 12 € 20.06.2017 25.07.2017 Faktúra
20171024942017 pren ájom rohoží Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Lindstrom s r.o. 35742364 17 € 19.07.2017 26.08.2017 Faktúra
20171028242017 prenájom rohoží FBP Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Lindstrom s r.o. 35742364 12 € 16.08.2017 28.09.2017 Faktúra
20171032722017 prnájom rohoží Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Lindstrom s r.o. 35742364 12 € 13.09.2017 31.10.2017 Faktúra
20171036102017 prenájom rohože Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Lindstrom s r.o. 35742364 12 € 11.10.2017 09.11.2017 Faktúra
20171041892017 prenájom rohoží KCH Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Lindstrom s r.o. 35742364 17 € 14.11.2017 15.12.2017 Faktúra
20171049662017 prenájom rohože Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Lindstrom s r.o. 35742364 17 € 14.12.2017 06.01.2018 Faktúra
20171051432017 prenájom rohoží FBP KCH Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Lindstrom s r.o. 35742364 17 € 09.01.2018 02.02.2018 Faktúra
Tlačiť