Faktúry
Počet záznamov: 5414
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231053642023 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 908,20 € | 04.12.2023 | 21.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20231053652023 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 622,99 € | 04.12.2023 | 21.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20231053662023 | zdroj | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Pecka - Modelář s.r.o. | 2711429 | 130,20 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20231053672023 | prístroj | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | COLOR FILAMENTS s.r.o | 51993821 | 2 995,40 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20231052602023 | oprava kopírky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 1 325,93 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20231052612023 | výp.technika | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 579,50 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20231052622023 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 168,24 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20231052632023 | kárička | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 109,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20231052642023 | oprava lab.prístroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Istran | 31397760 | 450,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20231052652023 | vložné-K.Tvarožková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 180,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20231052662023 | vložné-B.Gancárová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 180,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20231052672023 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 408,20 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||||
20231052682023 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Pasič s.r.o. | 36543535 | 117,98 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20231052692023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 375,92 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20231052702023 | letenky-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 951,81 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||||
20231052712023 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 38,40 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||||
20231052722023 | letenky-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 951,81 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||||
20231052732023 | inzercia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Klub poľnohospodárskych novinárov | 00679437 | 1 800,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20231052742023 | kanc.kreslo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 302,40 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20231052752023 | lab.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALOQUENCE s.r.o. | 50674137 | 9 601,99 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20231052782023 | oprava podlahy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PAMAK s .r.o. | 35970073 | 2 265,02 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20231052802023 | ozvučenie,osvetlenie-imatr.ples | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BOBcheck s.r.o. | 50738973 | 3 000,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20231052812023 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Ventures | 31441432 | 88,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20231052822023 | predol. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Veterinární univerzita Brno | 62157124 | 90,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20231052842023 | predpl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Suweco CZ, s.r.o. | 25094769 | 284,10 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20231052852023 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 14,03 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20231052882023 | knihy -kom.predaj | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Profi Press SK, s.r.o. | 45348723 | 85,78 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20231052902023 | USB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 35,88 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20231052912023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 175,27 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
20231052922023 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GARDEN books s.r.o. | 55426603 | 80,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra |