Faktúry
Počet záznamov: 5414
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231011892023 | USB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 12,00 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231011902023 | *3318*-* VF el.energia-Mariánska-3/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 120,44 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231011912023 | dobr.plyn-Hosp.3/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 3 118,00 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231011922023 | dobr.plyn-CK,ŠD ND,Mladosť-3/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 10 204,25 € | 18.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231011932023 | konf.popl.Muchová,Šinka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ArcGEO Information Systems | 31354882 | 60,00 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231011942023 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 7,58 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231011952023 | náj.za oceľ.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 49,72 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231011962023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 64,56 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231011972023 | zostava,tlačiareň | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 539,08 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231011982023 | notebook | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 598,80 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231011992023 | tel.služby-TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 98,00 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231012002023 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 376,01 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231012012023 | notebook | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 464,00 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231012022023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 111,00 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231012032023 | dataprojektor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 756,98 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231012042023 | tabelač.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 148,44 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231012052023 | pošt.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 609,30 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231012062023 | pošt.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 40,50 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231012072023 | náj.byt Mostná | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROSAP, s.r.o. | 45981779 | 239,00 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231012082023 | náj.byt Hlboká | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Službyt Nitra, s.r.o. - správca byt | 288,89 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||||
20231012092023 | bezp.služba-3/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 426,00 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231012102023 | technik PO-3/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 459,60 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231012112023 | VF el.energ.Nábr.ml.-3/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16 346,39 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231012122023 | vývoz a likv. tr.odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 1 448,64 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231012132023 | chem.čist.a pranie ŠD Akad. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 192,00 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231012142023 | chem.čist.a pranie ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 229,50 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231012152023 | VF el.energ.ŠD Akad.-3/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 824,92 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231012162023 | VF el.energ.ŠD Pribina-3/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 269,10 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231012172023 | VF el.energ.ŠD Ml.3/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 12 117,08 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231012182023 | VF el.energ.ŠD ND-3/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 3 687,05 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra |