Faktúry
Počet záznamov: 5414
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231050042023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 130,18 € | 22.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
20231050072023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 216,97 € | 22.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
20231050082023 | členský prísp.+predpl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú | 31193749 | 98,00 € | 22.11.2023 | 09.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
20231050092023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 284,59 € | 22.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
20231050102023 | úč.popl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú | 31193749 | 180,00 € | 22.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
20231050112023 | aranžérsky materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | František Klačman - FLOREM | 33649197 | 447,30 € | 22.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
20231050122023 | pranie a prenájom rohoží-ŠD Ml. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 59,52 € | 22.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
20231050132023 | pranie a prenájom rohoží-ŠD Ml. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 50,02 € | 22.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
20231050142023 | kontrola EPS a HSP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | JKBOZ, s.r.o. | 44253516 | 816,00 € | 22.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
20231050152023 | oprava VZT | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BOCK SR, s.r.o. | 36537560 | 138,00 € | 22.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
20231049162023 | roztok | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Villa Labeco | 31682901 | 280,32 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
20231049222023 | občerstvenie účastn.proj.str. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Clainn, s.r.o. | 46017186 | 363,40 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
20231049242023 | propagačný materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 52,20 € | 21.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
20231049262023 | prenájom stanu-Autosalón | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DJ DAVIS s.r.o. | 36555860 | 480,00 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
20231049272023 | elektroinšt.práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LWB Elektrotech s.r.o. | 51682125 | 502,52 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
20231049282023 | PHM-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 867,48 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
20231049292023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gabriela Záhorská | 52699081 | 294,00 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
20231049302023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Economic trade company s.r.o. | 47585170 | 403,20 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
20231049312023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mgr. Michaela Gundová | 55514103 | 227,80 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
20231049412023 | náj.byt Mostná | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROSAP, s.r.o. | 45981779 | 239,00 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
20231049422023 | náj.byt HLboká | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Službyt Nitra, s.r.o. - správca byt | 279,42 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||||
20231049502023 | kop.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 35,78 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
20231049512023 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 24,00 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||||
20231049602023 | prac.stôl | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FALCO SLOVAKIA s.r.o. | 31396488 | 456,00 € | 21.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
20231049172023 | publikovanie v čas. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HACCP Consulting s.r.o | 55118771 | 800,00 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
20231049182023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 397,81 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
20231049192023 | hnojivo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | EUROGREEN-Slovensko | 36550141 | 37,98 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
20231049202023 | osivo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | EUROGREEN-Slovensko | 36550141 | 103,95 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
20231049212023 | upgrade softw. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TSI System | 18829562 | 2 400,00 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
20231049232023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 193,90 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra |