Faktúra č. 20251052382025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: CreoCom, s r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251052382025
- Popis fakturovaného plnenia: propagačný materiál
- Dátum doručenia: 11.11.2025
- Celková hodnota: 1 010,81 €
- Identifikácia objednávky: 4500094491
- Dátum zverejnenia: 27.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500094491 | ceruzka s gumou | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 1 012 € | 20.10.2025 | 25.10.2025 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |